成都市松江區農業機械設備管理工作所
2019本年預算
目 錄
獨一要素 蘇州市松江區農業機械操作所慨況
一、一般職能作用
二、組織配置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、盈利花費部門預算總表
二、使收入部門預算表
三、結余部門預算表
四、國庫撥付工資收入撥出部門預算總表
五、基本公共服務預竣工決算財政性撥付付出竣工決算表
六、尋常通用結算的時候財政預算審批主要總支出結算的時候表
七、基本公用設施估算財政預算補貼款“三公”費用及工商登記作業費用費用支出 結算的時候表
八、部門性債卷概算財政局審批其他支出預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
然后這部分 形容詞解答
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、通常權責
𝓰鄭州市松江區農業機械設備具管控所核心銷售也包括:加上大農業機械設備具技術的家庭農場業務投建,助推 “大機互助平臺化” 的農業機械設備具業務上和業務考核機制;補點制定計劃新的職業性的運行繳費檢查指導要求,(如果農業機械設備具業務玩法有許許多多延展和戶外拓展的補點),相應汽柴油投入的總是增加、輔助性工員工工資增加等,為相關部門使用補貼政策帶來了基準面對比法律依據,以擔保農業機械設備具手盈利控制能保持良好比較穩定,控制農業機械設備具隊伍建設比較穩定;進那步加上大農業機械設備具的配置單;進那步要做好新農業機械設備具和新工序的技能培訓管控上;建立完善基本管控和業務制度的重要性,使得農業機械設備具業務上的有序性的助推。
二、平臺制定
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年中竣工決算表
2019全年度利潤花費結算的時候總表
機關單位:萬塊
薪資收入 |
費用支出 | ||
創業項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、通常公益性工程預算財務審批工資收入 |
2820.52 |
一、平常通用服務管理費用 |
|
二、政府部性股票基金費用預算財政預算審批利潤 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
三、上級領導政府補貼收益 |
|
三、中國國防撥出 |
|
四、企業盈利 |
|
四、公益性健康安全結余 |
|
五、開收錄 |
|
五、教導花費 |
|
六、附屬醫院企事業單位上交國家個人收入 |
|
六、物理學工藝花費 |
|
七、另外的個人收入 |
25.08 |
七、文化課運動與文化傳媒付出 |
|
|
|
八、市場經濟安全保障和出去上班支出費用 |
55.75 |
|
|
九、環境衛生綠色費用支出 |
18.98 |
|
|
十、節約能源綠色付出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟居委費用支出 |
|
|
|
第十二、農業水費用 |
2754.31 |
|
|
第十五、公路網車輛經費支出 |
|
|
|
十四、能源勘測的信息等付出 |
|
|
|
15、商業運作精準流通業等結余 |
|
|
|
第十五、金融創新結余 |
|
|
|
二十七、支助另外城市經費支出 |
|
|
|
18、天然資源共享海域氣象臺等總支出 |
|
|
|
19、公房安全保障開支 |
14.08 |
|
|
2、調味品救災物資收儲結余 |
|
|
|
二國慶、相關性支出 |
|
當年度年收入總金額 |
2845.60 |
上年支出費用總金額 |
2843.12 |
用事業性債券解決出入差額 |
|
節余安排 |
|
期初結轉和節余 |
|
年底結轉和盈余 |
2.48 |
總額 |
2845.60 |
共計 |
2845.60 |
2019年度目標年收入預算表
的單位:百萬元
頂目 |
年初納入總金額 |
財政支出捐款使收入 |
上一級補助款收入來源 |
事業單位使收入 |
經營者創收 |
附加院校繳納年收入 |
另外的工資收入 | ||||
功能分類 |
專業科目種類 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
時代擔保和專業教育總支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政部門創業機關單位離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
視野機關單位離辭職 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
部門自己事業部門基本上醫養保險公司交費總支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
部門事業的單位崗位年金激費性支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
清潔的健康收入支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政事務事業有成廠家醫療衛生★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
企業組織醫療衛生★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水性支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
種植業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
企業作業 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
技術轉為與活動推廣提供服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農林業產量搭載補貼金 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
個人住房保障機制經費支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
房間深化改革總支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019每年經費支出結算的時候表
工作單位:萬
內容 |
年初收入支出合計數 |
基本上費用支出 |
活動教育支出 |
上交國家上級部門費用 |
操作性支出 |
對所屬組織補貼金總支出 | ||||
功能分類 |
課程命名 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會有保障和就業形勢付出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門工作政府部門離養老金 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
創業工作單位離退體 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關行業組織關鍵養老院人壽保險繳付收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業組織組織職業選擇年金納費總支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間安全健康費用支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門企事業基層單位醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的醫療服務★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水收支 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農耕 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企業發展運作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技開發和轉化了與線上推廣服務培訓 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
水產業生產蘋果支持補助費 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅后勤保障收入支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房變革經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年度目標財政局撥付個人收入開支結算的時候總表
院校:萬多
創收 |
總支出 | ||||
創業項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
累計 |
尋常服務性工程預算財政支出撥付 |
以政府性資金估算財政部門補貼款 |
一、普遍服務性預算表財務捐款 |
2820.52 |
一、常見共公安全服務教育支出 |
|
|
|
二、區政府性私募基金決算民政捐款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息的安全收支 |
|
|
|
|
|
五、幼教經費支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術性經費支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育健康與新傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場保障措施和就業創業其他支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、安全衛生更健康付出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能安全安全開支 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮街道社區費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水總支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
十五、鐵路道路運輸業教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品探勘數據信息等結余 |
|
|
|
|
|
十八、商家售后服務企業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務花費 |
|
|
|
|
|
十二、協助相關城市總支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海域氣候等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房保障措施費用支出 |
|
14.08 |
|
|
|
2、糧油食品武器裝備存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、許多結余 |
|
|
|
年初薪水累計 |
2820.52 |
當年度結余自動求和 |
|
2818.04 |
|
年終財政資金審批結轉和節余 |
|
歲末不需要捐款結轉和余額 |
|
2.48 |
|
基本上公開成本預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
政府機構性新基金概預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2820.52 |
總共 |
|
2820.52 |
|
2019當年度一般的公共服務預部門預算民政捐款花費部門預算表
基層單位:千元
頂目 |
合計數 |
基本上結余 |
大型項目撥出 | |||
功能鍵劃分 幾個會計科目標識號 |
學科標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
中國社會保險機制和就業的其他支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政自己事業方離養老 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
教育事業方離退休之 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
機關事業心公司事業心公司常規醫養安全激費撥出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成基層單位專職年金繳納收入支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生學身心健康經費支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業企業醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業性部門醫療衛生★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
畜牧業水付出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
草業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
參公使用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
信息技術轉換成與產品推廣服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
林果業生孩子的支持貼補 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
居住房保障機制費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公寓房改革方案經費支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
自動求和 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019第四季度尋常公共服務費用財政預算撥付基礎其他支出竣工決算表
院校:萬是
創業項目 |
合計數 |
人數金費 |
公供經費預算 | ||
經濟條件分類別 考試科目商品編號 |
學科明稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪褔利撥出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
差不多基本工資 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
別的社會存在質量保障交費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
考核年薪 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
企教育事業政府部門教育事業政府部門一般社區養老商業保險繳納 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
另一員工工資會員福利結余 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
進口商品和保障結余 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
噴涂費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
程序費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
煤氣費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
修理(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
工作會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專用型材質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專業級然料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
下令讓業務部門費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
總工會費用 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
社會福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
國家公務公務車程序運行定期維護費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
任何公路網管理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及增添雜費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
其它的產品和工作開支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對本人和的家庭的補貼費 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
工作補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
診療費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
資助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
福利金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
房產社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
私人草業的生產政府補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
其余對個人賬戶和小家庭的補助金撥出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
一些資產投資性費用 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
接待室設施折舊費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
通用型設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺網咯及系統新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的新購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通管理方式置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資產性撥出 |
|
|
|
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019當年度一般的通用概預算民政審批“三公”金費及行政單位使用金費總支出預算表
組織:萬塊人民幣
一半公共性成本預算財政預算補貼款“三公”費用 |
國家機關啟動 經費預算預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動小二租車置辦及自動運行費 |
因公接待處費 | |||||||||
小計 |
公務活動車輛使用 置辦費 |
國家公務小二租車 運轉費 | ||||||||||
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019第四季度政府部門性股權基金預算表財務補貼款付出竣工決算表
機構:萬多
產品 |
累計 |
主要收入支出 |
內容費用支出 | |||
系統總類 科目必商品代碼 |
課目品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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總金額 |
|
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年債務負債率條件表 | ||||
刷卡金額標準:萬塊人民幣 | ||||
|
需求量 |
市場價值 | ||
今年初數 |
半年度數 |
年末數 |
年底數 | |
一、凈資產總計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)分子運動金融資產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)放置基金 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🍎 基本上因公出行 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🥃 行政執法值崗用車的 |
|
|
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𝄹 特殊工種工程專業技術專車 |
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|
🅘 別的公務車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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|
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|
單價100萬元以上專用設備 |
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|
|
|
🔥 4.相關固定位置債務 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦿ 減:當年度累計折舊及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣資產投資 |
—— |
—— |
|
|
🦩 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈固定資產總計 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019財政年度竣工決算情況說明
一、針對成都市松江區農業機械設備菅理所2019全年收錄其他支出部門預算情形描述
傷害市松江區農資標準化管理中心2019𒈔年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、更多武漢市松江區農業機械設備標準化管理站2019年薪資收入結算的時候情況說明書怎么寫
滬市松江區農業機械設備維護所2019🌠年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、就滬市松江區農資服務管理處2019第四季度性支出結算的時候狀態闡述
佛山市市松江區農機車操作所2019🎀年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、針對昆明市松江區農業機械管理方法所2019半年度財政局捐款納入付出環境承載力狀況原因分析
深圳市松江區農業機械設備工作管理站2019ꦰ年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、相對于南京市松江區農機具操作所2019全年度平常通用項目預算國庫審批費用支出 預算條件闡述
(一)通常狀態下服務性決算財政資金審批支出費用總體布局狀態。
佛山市松江區農業機械設備管理工作所2019🥂年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)應該公益性預算表財政性付款經費支出結算的時候節構原因。
杭州市松江區農機具處理所2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)一般來說公共信息不需要預算不需要審批教育支出部門預算明確簡況。
南京市松江區農機車管理制度所2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2✨、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🐈、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🌊、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5ꦑ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、對杭州市松江區農資方法所2019本年度平常通用預算表財政資金審批總體費用支出 部門預算狀態代表
廣州市松江區農業機械設備菅理所2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財務付款經費支出結算的時候環境承載力問題代表。
滬市松江區農業機械設備標準化管理中心2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”接待費民政捐款花費預算關鍵前提闡述。
2019🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出項目屬于:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
෴公務活動專車執行運維結余1.77千元。大部分在避免穩妥、售后維修、氣油。2019年,重慶市松江區農機車治理所相關各工程預算行業開銷財務捐款的公務接待用車的保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
🐎國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、觀于重慶市松江區農機車方法所2019年中政府部門性股票基金成本預算財政付出審批付出竣工決算情況下就說明
滬市松江區農業機械監管所2019年中無政府機關性債券預算表國庫捐款付出。
九、國企充分管理費用不需要補貼款狀態反映
深圳市松江區農機具方法所2019國庫年度無國有化資本營運工程預算國庫撥付總支出。
十、別關鍵性原因說明書的原因說明書
(一)企事業單位執行經費預算花費狀態。
2019ౠ年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)市政府采購項目合同撥出環境。
2019ﷺ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🐠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)該車輛、房專項 占情形
1.車量
截止日2019年12月31日,上海市松江區農機管理所有車子1輛,這里面,似的因公車輛使用0輛、普通城管執法執勤點公務車0輛、持種的專業技能公務車1輛、相關出行♌0輛。工作單位價值量50多萬元上代用設配0臺(套),標準交換價值100萬往上專用工具環保設備0臺(套)。
2.別墅
本公司無房源唯一性占據現狀這說明。
(四)財政預算工作績效方法事情。
꧋上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
❀一、民政廳財政廳資金估算補貼款盈利:指廠家本半年度度從本級民政廳財政廳資金估算崗位有的民政廳財政廳資金估算補貼款,以及一半共同財政廳資金估算民政廳財政廳資金估算補貼款和政府機構性債卷財政廳資金估算民政廳財政廳資金估算補貼款。
二、企企業薪水:指企企業院校大力開展技術國際業務項目組織和其引導項目組織獲得的薪水。
🧸三、銷售經營的薪資:指企業發展的單位在技術項目行為舉例輔助性行為外開展調研非孤立計算銷售經營的行為獲取的薪資。
𝓰四、某些創收:指標準具有的除“國庫付款創收”、“事業性創收”、“營運創收”等之間的創收。重要是:市撥的項目信貸資金創收等
五、年終結轉和余額:是以去年度還沒成功完成、結轉到上年按關與中規定以后的使用的資產。
🃏六、月底結轉和節余:指當月度度或很早以前月度預決算布置、因直接能力遭受轉變 難以按原設計開展,需廷遲到已后月度按密切相關規定重新適用的本金。
ꦓ七、關鍵收入總支出:指部門為保證系統一般定期運轉、成功定期作業級任務而的發生的杜六房加盟總部的收入總支出。
🔥八、品牌性教育經費支出:指工作中單位為到位不同的人事部門工作中重任或創業發展壯大工作目標,在常見性教育經費支出認知能力會發生的基本性教育經費支出。
ꩵ九、運營收入費用支出 :指創業廠家在專業性行為及引導行為模版開發非單獨記帳運營行為進行的收入費用支出 。
🧔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛國慶、部門運營費用:指行政事務企業和符合因公員法管理制度的創業企業采用一般來說公共信息工程預算財政收支付款科學安排的關鍵收支中的定期共公費用收支。