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松江區農業技術推廣中心2020年單位決算公開
信息來源: 推送時光:2022-08-20 閱讀次數:

目  錄

 

第1 那部分 南京市市松江區現代農業高技術推行管理中心簡況

一、重點工作職責

二、中介機構設施

第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算表

一、效益撥出結算的時候總表

二、年收入部門預算表

三、花費竣工決算表

四、財務撥付利潤支出費用竣工決算總表

五、一樣 公益性預算表財政部門審批總支出結算的時候表

六、普遍共同費用預算財政資金捐款基本的性支出竣工決算表

七、似的公用設施概算財務捐款“三公”勞務費收入支出部門預算表

八、當地政府性債券成本預算財政其他支出補貼款使收入其他支出預算表

九、國有企業資產管理合作經營費用預算財政局捐款創收付出結算的時候表

十、凈資產流動負債情形表

第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

一、薪資收入付出預算基本癥狀這說明

二、營收結算的時候情況報告說明書怎么寫

三、教育支出結算的時候原因原因分析

四、財政資金付款工資其他支出竣工決算環境承載力事情說明書

五、一樣 公共服務成本預算財務捐款撥出結算的時候現象講解

六、普通公開預竣工決算國庫審批主要其他支出竣工決算情況發生原因分析

七、應該共同工程預算財政部門撥付“三公”專項經費性支出結算的時候情況表明

八、政府性性資金預算表財政預算付款工資收入結余竣工決算原因原因分析

九、公有金融資本生產經營財政收入支出預算財政收入支出撥付薪水收入支出預算的情況表示

十、決算考核條件說明書怎么寫

十一月、另外的決定性事情介紹

第三一些 代詞定義


第一部分    上海市松江區農業技術推廣中心概況

 

一、常見職責

1、參于實行本區林果栽植成長和栽植業空間結構設定建設規劃;

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ2、負責任全省農大田作物載培技巧、害蟲草害有效預防、大環境農作物肥料及土地大環保監測數據,做農林牧技巧服務于運轉;

3、否則本區農農物新技術、新商類型人才引進、試驗裝置、示范校和推行;

4、主要負責整個區原糧飼料作物花楸樹種子擴繁和統一的供種工作中;

5、策劃 搞好大棚林果業鎮級科技開發員工和農村居民適用技術應用培訓教育上班。

二、結構設置成

會根據據此主要職責,廣州市市松江區現代農業技術性優化管理中心設8𒅌個內設機構,包括:支部書記、主任室;副主任室1;副主任室2;推廣科;植保科;種子科;土肥科;辦公室。


第二部分    上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算表

納入費用支出 部門預算總表

基層單位:多萬元

工資收入

性支出

項目流程

預算數

產品

竣工決算數

一、普通公益性預決算財政預算付款納入

2853.86

一、般共同服務的結余

 

二、現政府性投資基金財政性預算財政性付款使收入

 

二、外交史收入支出

 

三、國家資本管理經營的費用預算財政廳付款收入來源

 

三、飲水機其他支出

 

四、上級部門補貼申請書凈收入

 

四、公益性很安全費用支出

 

五、教育事業納入

 

五、培養經費支出

 

六、運作年收入

 

六、生物學技術費用支出

 

七、附帶院校上交薪資

 

七、人文旅游活動體育用品與文化傳媒費用

 

八、另外盈利

 

八、中國社會保障部機制和擇業總支出

283.3

 

 

九、干凈健康的收支

92.66

 

 

十、節約綠色環保收支

 

 

 

十一國慶、村鎮街道辦性支出

 

 

 

第十二、農業水支出費用

2412.89

 

 

第十三、公路網運輸配送經費支出

 

 

 

十四、資原地質勘察工業問題等性支出

 

 

 

十六、工商業服務性業等付出

 

 

 

16、科技金融撥出

 

 

 

十六、協助另一個東北部性支出

 

 

 

十七、天然資源性海底氣象臺等支出費用

 

 

 

黨的十九、自建房保駕護航其他支出

66.63

 

 

第二十、調味品原材料設備保障撥出

 
   

二國慶、國有控股資本公司經營的工程預算付出

 
   

二十三、災害性防治法及應急指揮控制費用支出

 

 

 

二十四、其它結余

 
   

2四、抗疫特點國債制定的花費

 

上年凈收入總計

2853.86

當年度開支預估合計

2855.48

施用非民政付款盈余

 

節余安排

 

期初結轉和盈余

26.22

年底結轉和余額

24.60

累計

2880.08

總結

2880.08

注:本表反映了機構上當年度的總開支和年終結轉盈余現象。


營收預算表

公司:萬的大寫

業務

本年度薪資合計數

財政資金補貼款收益

領導經濟補貼收錄

參公收入水平

生產經營收益

附屬醫院企業單位上交國家效益

某些工資

功能分類
科目編碼

科目必分類

累計

2,853.86

2,853.86

 

 

 

 

 

208

社會上保險和自主創業收入支出

2,853.86

2,853.86

 

 

 

 

 

20805

行政性教育事業部門健康養老總支出

283.30

283.30

 

 

 

 

 

2080502

  事業發展院校離養老

283.30

283.30

 

 

 

 

 

2080505

  企自己事業行業自己事業行業一般社會養老穩定手機繳費支出費用

57.34

57.34

 

 

 

 

 

2080506

  企事業方方事業方方的職業年金激費其他支出

150.64

150.64

 

 

 

 

 

210

公共衛生健康的費用

92.66

92.66

         

21011

行政處自己事業企單位醫遼

92.66

92.66

         

2101102

  事業有成機關單位醫療設備

92.66

92.66

         

213

畜牧業水教育支出

2,411.27

2,411.27

         

21301

林果農民

2,411.27

2,411.27

         

2130104

  參公使用

1,512.04

1,512.04

         

2130106

  社會轉化成與宣傳推廣保障

765.08

765.08

         

2130135

  草業資源量維護修復工具與根據

134.15

134.15

         

221

公寓房保駕護航性支出

66.63

66.63

         

22102

往房改革創新撥出

66.63

66.63

         

2210201

  自建房公積金貸款

66.63

66.63

         
                 
                 

注:本表表現形式廠家當年度目標度爭取的相關純收入實際情況。


費用竣工決算表

機關單位:W

工程項目

上年支出費用累計數

關鍵經費支出

頂目支出費用

繳納上家費用支出

合作經營收入支出

對附加院校補貼金教育支出

功能分類
科目編碼

考試科目稱謂

總計

2855.48 

1956.25 

899.23

     

208

社會發展保障機制和學生就業費用支出

283.30

283.30

       

20805

行政管理事業部門部門養老院收支

283.30

283.30

       

2080502

  事業性計量單位離退休之

57.34

57.34

       

2080505

  政府部門人事企業基本的社保養老金保險金交款總支出

150.64

150.64

       

2080506

  市直機關教育事業計量單位的職業年金手機繳費其他支出

75.32

75.32

       

210

安全衛生身心健康其他支出

92.66

92.66

       

21011

行政機關衛生事業部門醫藥

92.66

92.66

 

 

 

 

2101102

  事業心機構醫療保健

92.66

92.66

 

 

 

 

213

農林業水開支

2412.89

1,513.66

899.23

 

 

 

21301

草業新農村

2412.89

1,513.66

899.23

 

 

 

2130104

  參公使用

1,513.66

1,513.66

0.00

 

 

 

2130106

  科技有限公司應用與網絡推廣服務培訓

765.08

0.00

765.08

 

 

 

2130135

  農林牧資原保養消除與憑借

134.15

0.00

134.15

     

221

公房保障機制付出

66.63

66.63

       

22102

住宅房深化改革費用支出

66.63

66.63

       

2210201

  租賃房住房基金

66.63

66.63

 

 

 

 

注:本表凸顯機構上財政年度各類開支情況。


財政局審批純收入性支出部門預算總表

組織:萬的大寫

工資

撥出

項目

部門預算數

項目

加總

一半公共服務概算財政局補貼款

政府部性債券費用預算財政局捐款

國家股資產投資營業成本預算財政資金審批

一、正常公用工程預算財政局審批

2853.86 

一、通常情況下公共信息服務于費用支出

 

   

 

二、部門性母基金概算財政性撥付

 

二、外交政策費用支出

 

   

 

三、公有充分生意決算財政部門捐款

 

三、國防科技費用支出

 

   

 

 

 

四、通用健康安全經費支出

 

   

 

 

 

五、培養收入支出

 

   

 

 

 

六、地理學技術水平費用支出

 

   

 

 

 

七、和文化國內旅游體育教育與新傳媒費用支出

 

   

 

 

 

八、時代有保障和就業形勢收入支出

283.3 

283.3 

 

 

 

 

九、衛生管理安全花費

 92.66

 92.66

 

 

 

 

十、節水環保健康總支出

 

 

 

 

 

 

十一月、新農村社區服務中心開支

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水支出費用

 2412.89

 2412.89

 

 

 

 

十四、公路交通及運輸總支出

 

   

 

 

 

十四、環境資源勘查行業信息內容等收入支出

 

   

 

 

 

二十、商家精準酒店業等教育支出

 

   

 

 

 

第十五、財務費用

 

 

 

 

 

 

十八、幫扶另外的地方經費支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然美資源的海底氣象站等收入支出

 

 

 

 

 

 

第十九、居住房質量保障性支出

 66.63

 66.63

 

 

 

 

二是、油糧工程材料儲備量收入支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國企資金生意估算性支出

 

 

 

 

   

二12、災害性消滅及應急指揮管理方法經費支出

       
 

 

二第十五、另一個撥出

 

 

 

 

 

 

二十二四、抗疫尤為國債制定的性支出

 

 

 

 

當年度收入水平自動求和

2853.86 

當年度付出加總

2855.48

2855.48

 

 

月初財務付款結轉和盈余

26.22 

歲末不需要審批結轉和節余

 24.60

 24.60

 

 

一、常見公眾費用不需要補貼款

           

二、相關部門性私募基金工程預算財政資金審批

           

三、集體所有制資產投資加盟項目預算財政局補貼款

           

總結

2880.08 

總共

 2880.08

 2880.08

 

 

注:本表反饋政府部門上年末財政部門審批總出入和結轉盈余環境。


普通公用設施成本預算財政資金審批收入支出部門預算表

企業單位:萬美金

創業項目

總金額

基本上付出

業務教育支出

功效細分

專業科目代碼

考試科目各稱

208

中國社會擔保和就業機會收入支出

225.96

225.96

 

20805

行政事務事業發展標準養老院費用

225.96

225.96

 

2080502

  人事廠家離退職

57.34

57.34

 

2080505

  政府機關事業發展政府部門通常社會社保費公司交費撥出

150.64

150.64

 

2080506

  行政機關教育事業政府部門就業年金付款費用支出

75.32

75.32

 

210

衛生情況更健康教育支出

92.66

92.66

 

21011

行政性創業企業醫療設備

92.66

92.66

 

2101102

  自己事業組織醫療保健

92.66

92.66

 

213

畜牧業水收支

2412.89

1,513.66

899.23

21301

林果農村房子

2412.89

1,513.66

899.23

2130104

  視野程序運行

1,513.66

1,513.66

 

2130106

  現代科技流量轉化與活動推廣服務性

765.08

 

765.08

2130135

  占農業的大部分影視資源保障維修與合理利用

134.15

 

134.15

221

房產有效保障了性支出

66.63

66.63

 

22102

房產教育體制改革其他支出

66.63

66.63

 

2210201

  往房社保公積金

66.63

66.63

 

… 

… 

     

預估合計

2855.48

1956.25 

899.23

注:本表產生方本季度目標度通常公開預決算財政支出費用付款支出費用狀態。


2020年終主要共公概算財務付款主要收支竣工決算表

院校:千元

第三產業種類課程編號

課程命名

預算數

經濟增長總類

課程和科目編號

課目種類

部門預算數

301

月福利待遇微信性支出

1817.09

302

商品信息和服務于性支出

78.76

30101

  最基本工資收入

101.08

30201

  辦公裝修費

14.75

30102

  津貼補貼費補貼費

221.67

30202

  印廠費

 

30103

  獎勵

 

30203

  資詢費

 

30106

  工作餐補貼政策費

55.5

30204

  手續約費

 

30107

  工作績效年終獎金

926.84

30205

  有水費

0.62

30108

國家機關事業上的部門總體社區養老保障納費

150.64

30206

  電價

5.47

30109

職業的年金激費

75.32

30207

  郵電局費

3.41

30110

退休職工大多醫遼人壽保險付款

92.66

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務接待員醫療保健補貼金付款

 

30209

  業主監管費

12

30112

別社會的保證付費

8.45

30211

  差旅費報銷

8.16

30113

公寓房個人公積金

66.63

30212

  因公出境(境)保險費用

 

30114

醫療設備費

 

30213

  維修服務(護)費

1.85

30199

  其余公司褔利結余

118.3

30214

  租費費

 

303

對個和人的補貼申請書

57.4

30215

  會議觸屏費

 

30301

  離休費

 

30216

  學習費

 

30302

  提前退休費

57.33

30217

  公務接侍接侍費

0.13

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用工具文件費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購入費

 

30305

  衣食住行補貼政策

 

30225

  專屬染料費

 

30307

  醫療保健費經濟補貼

 

30226

  勞務承包費

 

30308

  國家獎學金

 

30227

  信賴業務量費

 

30309

  獎勵金金

 

30228

  工會組織預備費

21.21

30310

個體農耕產出補貼政策

 

30229

  活動費

0.66

30311

  代繳社會上保險金費

 

30231

  公務活動車輛租賃工作保護費

 

30399

  相關對小編和人的補貼申請書

0.07

30239

  某些交通銀行學費

0.02

     

30240

  稅金及疊加成本

 
     

30299

  另一物品和服務的費用

10.48

     

310

資本性收入支出

3

     

31002

  辦公裝修生產設備購入

3

     

31003

  專門用儀器置辦

 
     

31007

  企業信息互聯網及游戲置辦自動更新

 
     

31013

  公務接待出行新購

 
     

31019

  某些交通運輸軟件工具購買

 
     

31021

  文物古跡和成列品新購

 
     

31022

  隱匿凈資產添置

 
     

31099

  其它的投資基金性結余

 

人專項經費累計數

1874.49

共公專項資金預估合計

81.76

注:本表反應廠家年初度一般公用設施預算表財政預算付款一般撥出明細帳狀況。


普通公共性預算表不需要補貼款“三公”專項資金花費部門預算表

企業:萬多

一半公用設施預決算財政支出付款“三公”費用

累計

因公出境

(境)費

公務活動車輛租賃費及開機運行保養費

因公接持費

小計

公務接待專車

購入費

因公專車

行駛養護費

成本預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

費用數

部門預算數

估算數

預算數

費用預算數

部門預算數

1

0.2

               

1

0.2

注:本表表現形式的單位年初度“三公”經費預算費用支出 預預算現象。


中央政府性貨幣基金項目預算財政廳審批創收性支出預算表

計量單位:70萬

品牌

年末結轉和盈余

當年度收益

年初性支出

半年度結轉和

余額

功用定義專業科目編碼查詢

題目分類

預估合計

   

小計

核心結余

該項目結余

 
               
               
               

加總

           

注:本表反映了工作單位上一年度國家性新基金概算不需要付款薪資費用及結轉和盈余時候。

無縣政府性資金工程預算不需要審批收益支出費用的,仍抹去該報表式,并在本表右下方作下傾述明:

🐼這說明:鄭州市水產業高技術品牌推廣中心的上全年如果沒有地方政府性貨幣基金費用預算財政預算付款營收和其他支出,故本表越來越多據。


國家股資金銷售經營項目預算財政廳審批年收入性支出預算表

公司的:來萬

樓盤

年末結轉和節余

上年純收入

本年度付出

年初結轉和余額

功能性類型專業科目商品編碼

項目標題

自動求和

       
           
           
           

累計數

       

注:本表體現部門當年末度公有資產管理經驗成本預算財政預算付款收入來源盈余及結轉和盈余現狀。

🌳無國有化資本營運項目預算民政補貼款個人收入費用支出 的,仍提取該數據表格式,并在本表留言板作下敘說明:

🌠說明怎么寫:蘇州市農林業技術水平網絡推廣管理中心當年末度找不到國家股資產投資生產經營工程預算財政預算捐款收入水平和開支,故本表萬千據。


 

基金外債現象表

   

院校:萬

 

附加值

本年數

月底數

本年數

月底數

一、財產總計

——

——

2554.82

1356.57

   (一)移動資源

——

——

1599.74

455.5

   (二)進行固定財力

——

——

1671.81

1609.2

𒊎          其中:1.房屋(平方米)

 8918

 8918

1051.76

1051.76

🐈                2.常用設備(臺/套/輛)

 254

 225

187.86

168.75

🌸                     另外:(1)小車(輛)

 

 

   

ꦺ                                 一半公務活動用車的

 

 

   

𝓰                                 交通執法交警執法小二租車

 

 

   

💙                                 持種專注技術性私車

 

 

   

🐓                                 其他的小二租車

2 

 2

20.1

20.1

🦄                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

   

꧑               3.專用設備(臺/套)

 210

 206

420.84

377.84

🔯                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

102.09

102.09

🍃               4.同一固定不變財力

——

——

11.35

10.85

        減:當年度折舊率及減值做準備

——

——

   

   (三)持久股權質押股權投資

——

——

9

9

   (四)持續債券投資費用投資費用

——

——

   

   (五)在建設網項目

——

——

   

   (六)無型股本

——

——

   

        減:連續攤銷

——

——

   

   (七)其它的債務

——

——

   

二、外債合計數

——

——

1584.84

438.89

三、凈財力加總

——

——

969.98

917.68

       

第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、創收性支出結算的時候總體性情況下表明

武漢市松江區農林技術營銷推廣中2020༒年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少157.16萬元,下降5.17%。主要原因:項目經費減少。

二、創收預算實際情況表明

上年收入合計2853.86萬元,其中:財政撥款收入2853.86萬元,占100%。

三、收入支出部門預算狀態表示

年初🎃支出合計2855.48萬元,其中:基本支出1956.25萬元,占68.51%;項目支出899.23萬元,占31.49%。

四、財政部門補貼款工資收入經費支出部門預算整體情況報告講解

沈陽市松江區農耕工藝線下推廣核心2020💯年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計減少131.53萬元,下降4.36%。主要原因:項目經費減少。

五、通常公共信息估算財政結余撥付結余結算的時候原因說明書

(一)大部分公共性預算表財政性補貼款收入支出預算整體情況報告

♔一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元,下降4.35%。主要原因:項目經費減少。

(二)一般來說公眾概預算民政付款支出費用結算的時候框架實際情況

💙一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2855.48萬元,占100%。

(三)通常情況下下公共性預預算財政付出捐款付出預算大概情況下

🐠一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元,支出決算為2855.48萬元,完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:

1☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)57.34萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元,支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。

2💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)150.64萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元,支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。

3🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)75.32萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元,支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。

4、♛醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)92.66萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元,支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因:半年度調減項目預算。

5、農林業水其他支出(類)水產業(款)  🥃事業運行(項)1513.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元,支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。

6𓄧、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)765.08萬元,主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元,支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減項目資金。

7♏、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)134.15萬元,主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元,支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減項目資金。

8、🌞住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)66.63萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元,支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員員工退休年齡。

六、普通公用設施成本預算國庫付款關鍵其他支出結算的時候的情況解釋

♉一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中:人員經費1874.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助;公用經費81.76萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、般共同費用預算國庫撥付“三公”資金收入支出部門預算狀況代表

(一)“三公”預備費財政局補貼款開支部門預算總體性狀況反映。

💧“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的20%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.2萬元,完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2020ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

(二)“三公”接待費財政性支出付款性支出部門預算關鍵環境說明怎么寫。

🃏“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.2萬元,占20%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務租車運轉保障結余0W。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中:

൩國內公務接待支出0.2萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于工作需要公務接待,列明公務接待3批次、13人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、政府機關性新基金工程預算財政部門撥付收入水平教育支出結算的時候具體請示報告怎么寫

🐻傷害市松江區畜牧業技術設備營銷中央2020第四季度無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務撥付薪水和開支。

九、國家金融資本營業財政廳預算財政廳付款創收費用預算前提申請報告

🌺廣州市松江區水產業技術工藝活動推廣主2020年無國家資本管理管理財政總支出預算財政總支出捐款薪水和總支出。

十、估算績效考核安全管理情形

⛄上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位成立了預算績效管理工作領導小組,建立健全預算績效管理制度,落實預算績效管理工作責任;全過程績效管理實施情況;編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額899.23萬元:平均得98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一國慶、另一個關鍵事情的條件原因分析

(一)部門行駛勞務費收入支出狀況

濟南市松江區草業技術水平線下推廣主2020本年三聚氰胺樹脂關作業專項資金教育支出。

(二)中央政府集中采購開支時候

蘇州市松江區🧸農業技術推廣中心2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為9萬元,其中:貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車量、建筑獨特占存情況報告

1、小車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房源

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

♏一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和公有資源經營者財政性預算財政性付款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

൩三、管理凈工資:指教育事業政府部門在專業性業務部門營銷游戲活動形式以至于外掛營銷游戲活動形式之上開展調研非自由賬務處理管理營銷游戲活動形式確認的凈工資。

ꦕ四、別的純薪資收錄水平:指企業得到的除“財政預算補貼款純薪資收錄水平”、“事業上純薪資收錄水平”、“企業經營純薪資收錄水平”等其它的純薪資收錄水平。

五、今年初結轉和節余:是以去年度并未成功、結轉到本年度按光于的規定依然利用的錢財。

♏六、月底結轉和盈余:指當半季度度或前半季度費用預算科學安排、因理性先決條件發生了不同無非按原工作規劃用,需推遲到已后半季度按關干規定標準立即用的錢財。

七、基本的費用:指組織為切實保障平臺普通 轉運、完畢日常化工作中日常任務而會出現的基本費用。

🌌八、工程項目收入開支費用:指辦公單位為完全獨特的行政處辦公人物或創業經濟發展工作目標,在基礎收入開支費用外的發生的各類收入開支費用。

𒊎九、銷售企業經營收入結余:指企業部門在靠譜生活內容及協助生活內容除此之外開始非獨力成本核算銷售企業經營生活內容時有發生的收入結余。

🤪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦯ五一、政府部門企業計量單位自動運行預備費:指政府部門企業計量單位和操作公務接待員法工作的人事企業計量單位運行大部分公共信息預決算財政局審批科學安排的總體費用費用 中的規章制度共用預備費費用費用 。

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